深天马A(000050) - 内部控制审计报告
审计相关 - 容诚会计师事务所审计深天马2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 容诚会计师事务所出具的内控审计报告日期为2026年3月12日[7] 内控情况 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是深天马董事会的责任[3] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 深天马于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]
审计相关 - 容诚会计师事务所审计深天马2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 容诚会计师事务所出具的内控审计报告日期为2026年3月12日[7] 内控情况 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是深天马董事会的责任[3] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 深天马于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]