粤高速A(000429) - 中职信001报字[2026]第0129号-内控审计报告
审计相关 - 审计公司对粤高速2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 审计认为粤高速于2025年12月31日保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2026年3月13日[7]
审计相关 - 审计公司对粤高速2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 审计认为粤高速于2025年12月31日保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2026年3月13日[7]