中信重工(601608) - 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于中信重工2025年度内部控制专项审计报告
中信重工中信重工(SH:601608)2026-03-13 20:47

审计情况 - 信永中和审计中信重工2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 信永中和出具审计报告的日期为2026年3月13日[11] 内控责任与结论 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是董事会的责任[3] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 中信重工于2025年12月31日在重大方面保持了有效财务报告内部控制[6]

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