飞亚达(000026) - 内部控制审计报告
审计相关 - 容诚会计师事务所审计飞亚达2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 飞亚达董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 容诚对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 飞亚达于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 报告信息 - 容诚出具报告日期为2026年3月12日[8]
审计相关 - 容诚会计师事务所审计飞亚达2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 飞亚达董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 容诚对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 飞亚达于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 报告信息 - 容诚出具报告日期为2026年3月12日[8]