*ST佳沃(300268) - 董事会审计委员会2025年度履职情况报告
审计委员会情况 - 2025年度董事会审计委员会召开6次会议[2] - 第五届审计委员会由王全喜、唐春林、周庆彤组成,召集人为王全喜[1] 审计相关决策 - 提议聘任信永中和为2025年审计机构[5] 工作审查情况 - 审阅内部审计机构总结及计划,监督内控[6] - 认为财务报告编制合规,能反映财务状况[7] - 认为内控运作良好,无重大缺陷[9] 沟通协调工作 - 协调各方与外部审计机构沟通[10] 未来计划 - 2026年强化事前审核,加强内审指导与外审监督[11]