新诺威(300765) - 2025年度内部控制审计报告
新诺威新诺威(SZ:300765)2026-03-16 19:31

财务报告审计 - 审计石药创新2025年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[3] 内部控制责任 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[2] 内部控制情况 - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[4] - 石药创新于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[5]

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