尚纬股份(603333) - 尚纬股份有限公司董事会关于2024年度内部控制审计报告强调事项段所述事项影响已消除的专项说明
尚纬股份尚纬股份(SH:603333)2026-03-16 21:15

尚纬股份有限公司董事会关于 2024 年度内部控制审计报告强调事项段 所述事项影响已消除的专项说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对尚纬股份有限公司(以下简称本公司 或公司)2024 年度出具了带有强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告(报 告编号:容诚审字[2025]610Z0047 号)。本公司董事会现就 2024 年度内部控制 审计报告强调事项段所述事项的影响消除情况说明如下: 一、2024 年度带有强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告涉及的主 要内容 我们提醒内部控制审计报告使用者关注,尚纬股份于 2024 年 11 月 1 日收到 中国证券监督管理委员会四川监管局出具的《关于对尚纬股份有限公司、李广胜 采取责令改正并对公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定》(〔2024〕71 号),指出实控人李广胜变相占用上市公司资金,尚纬股份应当采取积极措施, 督促实控人尽快归还被占用资金。前述内容不影响已对财务报告内部控制发表的 审计意见。 2、强化内控制度设计、执行与监督 进一步梳理内部控制相关管理制度,加强内部控制培训,切实提高全员的内 控意识、责任意识和风险意识。同时,全面梳理内控风险点,完善 ...

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