博深股份(002282) - 博深股份有限公司内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计博深股份2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 认为公司于该日建立了有效的财务报告内部控制[5] 相关责任与风险 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[3] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[4] 其他信息 - 审计报告日期为2026年3月13日[7] - 公司主要经营场所位于湖北武汉武昌区[8]
内部控制审计 - 审计博深股份2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 认为公司于该日建立了有效的财务报告内部控制[5] 相关责任与风险 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[3] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[4] 其他信息 - 审计报告日期为2026年3月13日[7] - 公司主要经营场所位于湖北武汉武昌区[8]