中信海直(000099) - 2025年度内部控制评价报告
中信海直中信海直(SZ:000099)2026-03-16 21:15

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有 效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计 委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 中信海洋直升机股份有限公司 2025年内部控制评价报告 中信海洋直升机股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以 下简称"企业内部控制规范体系"),结合本公司(以下简称"公司")内部控制制 度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2025年12月31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。 1.纳入评价范围的主要单位: 公司及下属子公司海直通用航空有限责任公司、中信海直通用航空维修工程有限公 司、中信海直航空发展有限责任公司、中信海直 ...