中信海直(000099) - 内部审计制度(2026年3月)
中信海洋直升机股份有限公司 内部审计制度 (2026 年 3 月) 第一章 总 则 第一条 为规范中信海洋直升机股份有限公司(以下简 称中信海直)内部审计工作,保证和促进内部审计作用发挥, 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作 的规定》等国家有关法律法规,制定本制度。 第二条 本制度适用于中信海直及所属各级全资、控股、 具有控制权、实际负责管理的分子公司或者机构。 第三条 本制度所称内部审计,是指对中信海直及所属 单位的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理,以及所 属单位主要领导人员履行经济责任情况实施独立客观的监 督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 中信海直应当独立设置内部审计机构,独立行 使审计监督权,不受其他部门或个人的干涉,保持独立性。 第五条 内部审计机构应当在中信海直党组织、董事会 (或者主要负责人)领导下开展工作,向其负责并报告工作。 中信海直设立审计部作为内部审计机构。 第六条 内部审计机构主要负责人,依照公司干部管理 - 1 - 权限的规定任免。 第八条 内部审计机构应当建设信念坚定、业务精通、 作风务实、清正廉洁的高素质 ...