中信海直(000099) - 中信海洋直升机股份有限公司2025年度内控审计报告
审计相关 - 审计对象为中信海直2025年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 内部控制情况 - 内部控制存在固有局限性,推测未来有效性有一定风险[7] - 中信海直于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8]
审计相关 - 审计对象为中信海直2025年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 内部控制情况 - 内部控制存在固有局限性,推测未来有效性有一定风险[7] - 中信海直于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8]