协创数据(300857) - 内部控制审计报告
审计情况 - 审计公司对协创数据2025年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 审计公司认为协创数据于2025年12月31日保持有效财务报告内部控制[7]
审计情况 - 审计公司对协创数据2025年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 审计公司认为协创数据于2025年12月31日保持有效财务报告内部控制[7]