铜峰电子(600237) - 铜峰电子2025年度内控审计报告
内控审计相关 - 审计公司对铜峰电子2025年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 审计公司发表内控审计意见并披露非财务内控重大缺陷[6] 内控结论 - 审计公司认为铜峰电子2025年12月31日保持有效财务报告内控[8] 内控风险 - 内控有固有局限性,推测未来内控有效性有风险[7]
内控审计相关 - 审计公司对铜峰电子2025年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 审计公司发表内控审计意见并披露非财务内控重大缺陷[6] 内控结论 - 审计公司认为铜峰电子2025年12月31日保持有效财务报告内控[8] 内控风险 - 内控有固有局限性,推测未来内控有效性有风险[7]