昇兴股份(002752) - 容诚会计师事务所:内部控制审计报告
审计相关 - 容诚会计师事务所审计昇兴集团2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 昇兴股份公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 昇兴股份公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5]