中新赛克(002912) - 2025年度内部控制审计报告
中新赛克中新赛克(SZ:002912)2026-03-17 21:02

审计相关 - 审计公司对中新赛克2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 审计公司认为公司于2025年12月31日保持有效财务报告内部控制[8] - 审计报告出具日期为2026年3月17日[10]