鸿合科技(002955) - 天健审〔2026〕3-10号-内部控制审计报告
审计相关 - 天健会计师事务所审计鸿合科技2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2026年3月17日[9] 责任划分 - 建立健全和实施评价内部控制是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[5] 内控情况 - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]
审计相关 - 天健会计师事务所审计鸿合科技2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2026年3月17日[9] 责任划分 - 建立健全和实施评价内部控制是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[5] 内控情况 - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]