北摩高科(002985) - 内部控制审计报告
财务审计 - 审计公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 其他信息 - 报告日期为2026年3月16日[7]
财务审计 - 审计公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 其他信息 - 报告日期为2026年3月16日[7]