塔牌集团(002233) - 2025年度内部控制审计报告
塔牌集团塔牌集团(SZ:002233)2026-03-18 20:32

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2025年12月31日财务报告内部控制有效[7] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] 审计事项 - 审计广东塔牌集团2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3]