道道全(002852) - 对年审会计师事务所2025年度审计工作的总结报告
审计安排 - 信永中和对公司2025年度财务报告审计并出具无保留意见报告[1] - 审计委员会与信永中和协商确定2025年审计工作时间安排[1] 审计监督 - 审计委员会审阅信永中和审计计划[2] - 审计委员会对信永中和审计工作过程监督[2] - 审计委员会会同独立董事与年审注册会计师沟通[2] 审计评价 - 审计委员会认为信永中和审计程序到位、结果符合实际[3] - 信永中和在年报和内控审计中表现良好[4] - 信永中和保持双重独立,小组具备专业胜任能力[4] - 信永中和实施审计程序恰当合理[4]