皖维高新(600063) - 《皖维高新2025年内部控制审计报告》天健审〔2026〕5-6号
皖维高新皖维高新(SH:600063)2026-03-19 17:01

财务审计 - 审计公司对皖维高新2025年12月31日财务报告内部控制有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司于2025年12月31日保持有效财务报告内控[7][8]

皖维高新(600063) - 《皖维高新2025年内部控制审计报告》天健审〔2026〕5-6号 - Reportify