中稀有色(600259) - 董事会审计、合规与风险管理委员会对会计师事务所履职情况监督报告
审计监督 - 公司审计委员会对大华2025年审计资质及工作履行监督职责[1] - 委员会认为大华具备审计资质和专业能力[1] 审计沟通 - 委员会与大华进行审前沟通确保计划和时间合理[2] - 审计期间与大华充分沟通并督促按时提交报告[2] 报表审核 - 委员会审阅大华编制的2025年报表并形成意见[2] - 取得审计报告后表决同意提交董事会审核[3] 审计评价 - 委员会认为大华符合规定且恪尽职守[4] - 参与审计人员具备专业知识和证书[4]