中稀有色(600259) - 大华会计师事务所对公司内部控制的审计报告
财务审计 - 审计截止日期为2025年12月31日[2] - 2025年12月31日公司保持有效财务报告内部控制[9] - 审计报告出具日期为2026年3月18日[10] 公司信息 - 公司出资额为1360万元[11] - 公司成立日期为2012年02月09日[11]
财务审计 - 审计截止日期为2025年12月31日[2] - 2025年12月31日公司保持有效财务报告内部控制[9] - 审计报告出具日期为2026年3月18日[10] 公司信息 - 公司出资额为1360万元[11] - 公司成立日期为2012年02月09日[11]