华润江中(600750) - 华润江中2025年度内部控制审计报告
华润江中华润江中(SH:600750)2026-03-19 17:47

内部控制责任 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4] 内部控制情况 - 公司2025年12月31日财务报告内部控制审计有效[2] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

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