华润双鹤(600062) - 毕马威华振:华润双鹤2025年度内部控制审计报告
审计相关 - 毕马威华振审计华润双鹤2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 内部控制审计报告日期为2026年3月18日[1][8] 内控责任与结论 - 建立健全和实施内控并评价有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表审计意见[4] - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]
审计相关 - 毕马威华振审计华润双鹤2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 内部控制审计报告日期为2026年3月18日[1][8] 内控责任与结论 - 建立健全和实施内控并评价有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表审计意见[4] - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]