飞龙股份(002536) - 2025年年度内部控制审计报告
审计相关 - 容诚会计师事务所审计飞龙汽车部件股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 容诚会计师事务所报告签字盖章日期为2026年3月18日[7] 责任界定 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是飞龙股份公司董事会的责任[3] - 注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 飞龙股份公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制具有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5]