国药股份(600511) - 天健审〔2026〕1-156号-251231国药股份内部控制审计报告
审计相关 - 天健会计师事务所审计国药股份2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 天健会计师事务所出具审计报告时间为2026年3月19日[8] 内控责任 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内控情况 - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[6]