钢研高纳(300034) - 华泰联合证券有限责任公司关于北京钢研高纳科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷总体影响水平高于税前利润总额5%与净资产0.5%孰高值[4] - 财务报告内控重要缺陷总体影响水平介于两区间值之间[5] - 财务报告内控一般缺陷总体影响水平低于两区间值孰高值[6] - 非财务报告内控重大缺陷直接损失金额≥两区间值孰高值[13] - 非财务报告内控重要缺陷直接损失金额介于两值之间[13] - 非财务报告内控一般缺陷直接损失金额≤两值孰高值[13] 内部控制情况 - 2025年12月31日公司无财务报告内控重大、重要缺陷[14] - 2025年12月31日未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[15] - 内控评价报告基准日无未完成整改内控重大缺陷[16] 相关机构评价 - 立信会计师认为2025年12月31日公司财务报告内控有效[21] - 2025年保荐人检查核查内控,认为公司内控有效[22][23]