钢研高纳(300034) - 2025年度内部控制自我评价报告
钢研高纳钢研高纳(SZ:300034)2026-03-19 19:15

内控评价 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性评价,无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位营收和资产总额占合并报表对应总额100%[5] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[8] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[10] 内控情况 - 2025年12月31日无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[11] 内控措施 - 公司加强内控,完善制度,健全体系[13] - 强化制度执行力,发挥内审监督职能[13] - 完善治理结构,加强专门委员会建设[13] 内控结果 - 截至2025年12月31日,内控体系基本健全,无重大内控信息[14]

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