深深房A(000029) - 2025年度内部控制审计报告
深房集团深房集团(SZ:000029)2026-03-19 19:18

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会的责任[4] 注册会计师职责 - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险[6]

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