钢研高纳(300034) - 2025年度内部控制审计报告
财务报告 - 审计公司2025年1月1日至12月31日财务报告内部控制有效性[2][4] - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 审计相关 - 立信会计师事务所出具报告日期为2026年3月18日[13] - 立信会计师事务所备案金额为15650万元[14] 责任与风险 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控发表意见并披露非财务内控重大缺陷[6] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[7]