东阿阿胶(000423) - 2025年度内控审计报告
审计相关 - 审计对象为东阿阿胶2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4] 审计结论 - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 报告信息 - 报告日期为2026年3月18日[8]
审计相关 - 审计对象为东阿阿胶2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4] 审计结论 - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 报告信息 - 报告日期为2026年3月18日[8]