卧龙新能(600173) - 卧龙新能2025年度内部控制审计报告
内部控制审计 - 中兴华审计卧龙新能源2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内控结论 - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2025年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]
内部控制审计 - 中兴华审计卧龙新能源2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内控结论 - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2025年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]