建发合诚(603909) - 建发合诚董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
审计机构相关 - 2025年公司续聘容诚会计师事务所为审计机构,经相关会议审议通过[3][4][6] - 容诚会计师事务所对公司2025年度财务报告及内控有效性审计,出具标准无保留意见报告[5] 审计工作沟通 - 2026年1月9日和3月10日审计委员会召开审计工作沟通会[7] 审计委员会工作 - 报告期内审计委员会审查事务所资质,沟通督促出具报告[8] - 审计委员会认为容诚会计师事务所2025年度审计恪尽职守、程序规范[8]