博迈科(603727) - 容诚审字[2026]230Z0130号内部控制审计报告
博迈科博迈科(SH:603727)2026-03-20 18:02

财务内控 - 博迈科董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[7] - 博迈科2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 审计信息 - 审计博迈科2025年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 审计报告签字日期为2026年3月20日[10] 金额情况 - 涉及金额8700.5万元[11]

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