博雅生物(300294) - 公司2025年度内部控制评价报告
博雅生物博雅生物(SZ:300294)2026-03-20 18:46

华润博雅生物制药集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管要求, 结合华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称"公司")实际经营情况与 所处环境,为促进公司长期可持续发展,全面提高公司管理水平和风险控制能力, 公司董事会对公司 2025 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制 体系设计和执行的有效性进行了全面的检查和评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化 可 ...

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