合康新能(300048) - 内部控制审计报告
合康新能合康新能(SZ:300048)2026-03-20 18:49

北京合康新能科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2026)0200848号 审计报告第 1页共 3页 the state of the support of the support of the support of the support of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the stati 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 审计报告第 2页共 3页 众环审字(2026)0200848 号 北京合康新能科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北 京合康新能科技股份有限公司(以下简称"合康新能公司")2025年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。 一、合康新能公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是合康新能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责 ...

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