博雅生物(300294) - 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司内部控制审计报告
审计相关 - 毕马威审计华润博雅生物制药集团2025年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[3] 内控责任 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[2] 内控情况 - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[5] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[4]