聚灿光电(300708) - 内部控制审计报告
聚灿光电聚灿光电(SZ:300708)2026-03-20 18:49

内部控制审计报告 聚灿光电科技股份有限公司 容诚审字[2026]215Z0028 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2026]215Z0028 号 聚灿光电科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了聚灿光电科技股份有限公司(以下简称"聚灿光电")2025 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是聚灿 光电董事会的责任。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) (此页无正文,为聚灿光电科技股份有限公司容诚审字[2026]215Z0028 号 报告之签字 ...

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