上实发展(600748) - 上实发展2025年度内部控制审计报告
上实发展上实发展(SH:600748)2026-03-20 19:03

审计信息 - 审计对象为上海实业发展股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告编号为安永华明(2026)专字第80012568_B02号[2] - 审计报告签署时间为2026年3月19日[7] 内部控制 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是企业董事会的责任[3] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[5] - 公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 人员信息 - 陈颖证书编号为110002432573,2018年、2021年年检时间分别为2018年04月30日、2021年10月30日[15] - 蓝锦芳证书编号为110101310018,证书经检验合格继续有效一年[16]

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