科创新材(920580) - 大信会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司内部控制审计报告
财务审计 - 审计洛阳科创新材料股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 审计结论 - 公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 其他信息 - 2025年03月06日登记金额为5190万元[12] - 审计报告日期为2026年3月19日[11]