英洛华(000795) - 内部控制审计报告
审计信息 - 审计公司为和信会计师事务所(特殊普通合伙),编号和信审字(2026)第000203号[1][2] - 审计对象为英洛华科技2025年12月31日财务报告内控有效性[2] - 审计报告日期为2026年3月19日[1][7] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结论 - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]