建科院(300675) - 2025年度内部控制审计报告
建科院建科院(SZ:300675)2026-03-20 20:35

审计相关 - 审计公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[5] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 其他 - 内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[7] - 审计报告日期为2026年3月19日[9]

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