华宝股份(300741) - 华宝香精股份有限公司内部控制审计报告
内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] 并购情况 - 2025年并购的湖南省嘉品嘉味科技发展集团有限公司及其子公司未纳入内控评价和审计范围[5] 结果结论 - 公司2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内控有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[6]
内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] 并购情况 - 2025年并购的湖南省嘉品嘉味科技发展集团有限公司及其子公司未纳入内控评价和审计范围[5] 结果结论 - 公司2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内控有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[6]