星图测控(920116) - 中科星图测控技术股份有限公司内部控制审计报告
审计相关责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是星图测控董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见,披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 审计公司认为星图测控2025年12月31日保持有效财务报告内部控制[7] 其他信息 - 审计公司对星图测控2025年财报内控进行审计[3] - 审计报告日期为2026年3月20日[8]
审计相关责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是星图测控董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见,披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 审计公司认为星图测控2025年12月31日保持有效财务报告内部控制[7] 其他信息 - 审计公司对星图测控2025年财报内控进行审计[3] - 审计报告日期为2026年3月20日[8]