海油工程(600583) - 海油工程董事会审计委员会对中审众环会计师事务所履行监督职责情况报告
海油工程董事会审计委员会对中审众环会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《审计业务约定书》,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"中审众环")对海洋石油工程股份有限公司(以下简称"海油 工程"或"公司")及控股子公司 2025 年度财务报表进行了审计,包括公司 及控股子公司 2025 年 12 月 31 日资产负债表、2025 年度利润表、现金流 量表、所有者权益变动表及财务报表附注等,同时对公司控股股东及其他 关联方资金占用情况,募集资金使用情况以及根据相关法律、法规和规则 要求的其他内容进行审计并出具相应的审计报告。 审计期间,董事会审计委员会与中审众环进行了多次沟通,听取、了 解了审计会计师对公司 2025 年审计的过程。现将海油工程董事会审计委 员会对中审众环会计师事务所履行监督职责的情况报告如下: 一、董事会审计委员会关于 2025 年度审计工作的基本情况 (一)审阅中审众环提供的审计计划 2025 年 12 月 18 日,海油工程组织召开 2025 年度审计工作计划沟通 会,独立董事与中审众环审计师就公司年度审计范围和时间安排进行沟 通,讨论了 2025 年审计工作的关键审计事项。要 ...