广联达(002410) - 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
审计机构相关 - 公司2025年3月21日同意续聘立信为2025年度审计机构,后经股东会通过[1] 审计工作情况 - 立信对2025年度财务报告等审计及内控审核,出具标准无保留意见报告[2] - 立信核查关联资金往来并出具专项说明[4] 审计委员会工作 - 审计委员会审议通过相关议案并提交董事会[3][4] - 审计委员会认为立信审计态度公允、行为规范[5]
审计机构相关 - 公司2025年3月21日同意续聘立信为2025年度审计机构,后经股东会通过[1] 审计工作情况 - 立信对2025年度财务报告等审计及内控审核,出具标准无保留意见报告[2] - 立信核查关联资金往来并出具专项说明[4] 审计委员会工作 - 审计委员会审议通过相关议案并提交董事会[3][4] - 审计委员会认为立信审计态度公允、行为规范[5]