广联达(002410) - 2025年度内部控制审计报告
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是广联达董事会的责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 内部控制结果 - 审计广联达2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 广联达于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是广联达董事会的责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 内部控制结果 - 审计广联达2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 广联达于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]