运达股份(300772) - 内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计运达股份2025年12月31日财务报告内部控制有效性[10] - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[11] - 注册会计师对财务内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[14][15] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[17] - 运达股份于2025年12月31日保持有效的财务报告内部控制[19][20] 审计报告日期 - 审计报告日期为2026年3月20日[32]
内部控制审计 - 审计运达股份2025年12月31日财务报告内部控制有效性[10] - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[11] - 注册会计师对财务内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[14][15] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[17] - 运达股份于2025年12月31日保持有效的财务报告内部控制[19][20] 审计报告日期 - 审计报告日期为2026年3月20日[32]