芯动联科(688582) - 中汇会计师事务所(普通合伙)关于安徽芯动联科微系统股份有限公司内部控制审计报告
芯动联科芯动联科(SH:688582)2026-03-23 19:46

内部控制审计 - 审计公司对芯动联科2025年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 审计公司认为公司于2025年12月31日保持有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] 报告日期 - 报告日期为2026年3月20日[10]

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