大洋电机(002249) - 内部控制审计报告
大洋电机大洋电机(SZ:002249)2026-03-23 21:02

审计相关 - 审计公司对公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 审计公司认为公司按规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2026年3月20日[7] 责任界定 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是企业董事会的责任[3] - 审计公司的责任是对财务报告内部控制有效性发表意见,披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[5]

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